Контрольное мероприятие по проверке отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности МУП «Прометей» (далее – Предприятие) за 2021 год и 1 полугодие 2022 года проведено в соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты на 2023 год.
Общая сумма средств, охваченных контрольным мероприятием, составила 52 030 тыс. рублей.
Контрольным мероприятием установлены отдельные нарушения требований Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации", утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н, в части отсутствия порядка создания и использования резервного фонда, отсутствия порядка организации внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни.
В результате нарушения методологии учета расходов, утвержденной приказом Минфина от 31.10.2000 г. № 94н «Об утверждении плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению», отсутствия должного внутреннего финансового контроля, предусмотренного п. 1 ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», допущены нарушения в вопросах организации и ведения бухгалтерского учета, которые привели к недостоверности бухгалтерского учета и отчетности Предприятия за 2021 год и 1-е полугодие 2022 года и искажению финансовых результатов деятельности в указанные периоды.
Проведение закупок осуществлялось с нарушением требований федерального законодательства в сфере закупок, что может нести за собой коррупционные риски и неэффективное расходование как собственных средств Предприятия, так и средств городского бюджета, направляемых в виде субсидий в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по предупреждению аварийных ситуаций в жилых домах.
По результатам проведенного контрольного мероприятия в адрес объекта контроля и отраслевого департамента направлены представления с рекомендациями по устранению выявленных нарушений и недостатков.